
2025年上半年财政局纪检工作总结
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(三)健全制度机制,强化风险防控
一是完善财经内控监管体系。修订完善《xxxx财政局“三重一大”事项决策制度》《财政资金管理办法》《预算管理规程》《政府采购内部操作指引》等核心制度。持续梳理优化预算编制、执行、评审、监督等关键业务流程,织密织牢财经管理制度的笼子,不断提升规范化、精细化水平。二是扎实推进廉洁风险防控。根据上级部署及我局实际,深化廉洁风险防控体系建设。制定并落实《xxxx财政局岗位廉洁风险点排查及防控工作指引》,组织全局干部职工对照岗位职责重新排查梳理廉洁风险点(截至目前共排查出主要风险点xx个),逐一制定并落实有针对性的防控措施xx条,引导干部职工时刻绷紧廉洁弦。三是强化重点岗位和“关键少数”监督。突出对预算、国库、采购、评审、资产管理等重点岗位负责人以及科室(单位)“一把手”的监督。动态更新完善干部廉政档案。结合纪律教育学习,常态化开展对重点岗位干部特别是年轻干部的廉政谈话提醒。严格执行重大事项请示报告制度、“三重一大”集体决策制度、轮岗交流制度等,确保财政权力在阳光下运行。四是加强纪检队伍自身建设。积极选派纪检干部参加上级纪委组织的各类培训、会议及调研活动。组织纪检干部开展内部业务学习和研讨x次,重点提升监督检查、线索初核、纪法运用等专业能力。加强对纪检干部的日常教育、管理和监督,要求带头遵规守纪、秉公执纪,建设忠诚干净担当的纪检队伍。
(四)深化专项整治,严明纪律规矩
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