交通运输局2024年审计工作计划
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1.组织系统审计人员积极参加省州组织的审计业务培训、交流研讨等多形式继续教育,提高审计专业素质。
2.聘请专家学者,对全州交通运输系统审计人才库人员开展审计业务培训,持续提升行业系统审计人才履职能力。
(三)持续开展内部审计。
1.深化财政预算执行审计。以加强财政资金管理为目的,加强对预算执行情况监督,着力在规范财政管理,提高财政资金使用绩效上下功夫。组织开展州公路养护事业发展中心、州公路运输服务发展中心2021年—2023年及州应急物资储备中心2023年预算执行及财政财务收支审计。
2.稳步推进领导干部经济责任审计。坚持以领导干部履行经济责任情况为主线,以财政财务收支及经济活动的真实合法效益为基础,突出对领导干部政策执行、责任落实、制度建设、程序执行、管理成效、任务完成和党风廉政情况的审计。组织开展州工程建设质量服务中心主要领导干部任期经济责任审计。
3.加强交通专项补助资金审计。以切实维护群众利益作为审计工作的价值追求,开展对涉及人民群众切身利益的重点民生项目和资金的审计监督,进一步关注交通专项补助资金分配和使用情况,促进公共资源配置透明合理,维护群众利益。一是选取2个县市2021年—2023年度运输场站项目建设资金和农村客运补贴资金兑付使用情况进行专项审计。二是选取2个县市2021年—2023年度农村公路项目建设资金管理使用情况进行专项审计。
4.扩展内部审计工作覆盖面。认真执行《x州交通运输局内部审计工作暂行规定》,积极总结2023年经济责任审计和国省干线专项审计经验,有序对系统单位领导干部开展离任审计工作,加强对重点岗位重点部门主要领导干部的任期审计工作,逐步将审计范围向交通工程建设领域、支持行业发展的各类补贴资金分配使用情况及专项资金使用绩效评价等方面延伸。
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